DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

Dịch Vụ Kê Khai Thuế Chuyên Nghiệp - Uy Tín

Kê khai thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mọi doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy trình kê khai có thể trở nên phức tạp, đòi hỏi sự chính xác cao và hiểu biết rõ ràng về các quy định pháp luật hiện hành. Sự xuất hiện của các dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp đã giúp nhiều doanh nghiệp giảm bớt áp lực, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa chi phí thuế. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về dịch vụ kê khai thuế và những lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

Khi nào nên sử dụng dịch vụ Kê khai thuế?

Việc kê khai thuế đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị nhỏ và vừa hoặc các doanh nghiệp mới thành lập, thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt và cập nhật các quy định thuế. Vì thế, dịch vụ kê khai thuế là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế.

Dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp như của Thuế Quang Huy sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế.

  • Giảm thiểu rủi ro sai sót.

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.

  • Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.

Các trường hợp doanh nghiệp cần Kê khai thuế hiện nay 

Kê khai thuế là nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. Tùy theo loại hình kinh doanh và quy mô hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai các loại thuế khác nhau. Dưới đây là những trường hợp điển hình khi doanh nghiệp cần thực hiện kê khai thuế:

Kê khai Thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những loại thuế phổ biến nhất mà mọi doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cần phải kê khai. Doanh nghiệp cần Kê khai thuế GTGT khi: 

  • Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và dịch vụ có doanh thu vượt ngưỡng quy định: Đối với các doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ vượt ngưỡng quy định của pháp luật (hiện tại là 100 triệu đồng/năm), bắt buộc phải kê khai thuế GTGT.

  • Theo định kỳ kê khai: Thường doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng tùy vào quy mô và yêu cầu của cơ quan thuế.

Kê khai thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế được áp dụng trên phần lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ. Khi nào cần kê khai thuế TNDN:

  • Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế: Mọi doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ một số trường hợp miễn thuế theo quy định của pháp luật) phải kê khai thuế TNDN.

  • Thời điểm kê khai: Doanh nghiệp thường thực hiện kê khai thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Kê khai thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác. Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ và kê khai thuế TNCN của nhân viên làm việc tại doanh nghiệp. Cần kê khai thuế TNCN khi: 

  • Doanh nghiệp có trả thu nhập cho cá nhân: Doanh nghiệp trả lương cho nhân viên, công nhân, cộng tác viên với mức thu nhập vượt ngưỡng quy định phải kê khai thuế TNCN.

  • Thời điểm kê khai: Thông thường, thuế TNCN được kê khai theo tháng hoặc quý tùy theo số lượng nhân sự và mức thu nhập của doanh nghiệp.

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho những hàng hóa và dịch vụ thuộc danh mục đặc biệt theo quy định của pháp luật (ví dụ: rượu, bia, thuốc lá, xe ô tô). Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng này phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

  • Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: Doanh nghiệp cần kê khai thuế cho mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ đặc biệt mà họ cung cấp.

  • Thời điểm kê khai: Kê khai theo tháng hoặc theo quý tùy thuộc vào quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.

Kê khai thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

  • Doanh nghiệp ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài: Khi doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho đối tác nước ngoài.

  • Thời điểm kê khai: Việc kê khai thuế nhà thầu thường diễn ra khi thanh toán cho nhà thầu, hoặc khi quyết toán hợp đồng.

Kê khai thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường áp dụng cho những sản phẩm gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, chẳng hạn như xăng dầu, than đá, túi nilon.

  • Doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường: Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hoặc nhập khẩu các mặt hàng như xăng dầu, túi nilon... phải kê khai thuế bảo vệ môi trường.

  • Thời điểm kê khai: Thường được kê khai và nộp thuế theo tháng.

Kê khai các khoản khác

Ngoài các loại thuế phổ biến đã nêu trên, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh và các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp, có thể phát sinh thêm các loại thuế khác cần phải kê khai như:

  • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đối với các doanh nghiệp sở hữu bất động sản.
  • Thuế xuất nhập khẩu: Đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại sao doanh nghiệp nên thuê dịch vụ kê khai thuế ban đầu?

Kê khai thuế ban đầu là một phần không thể thiếu trong quy trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Để đảm bảo quá trình này được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, thuê dịch vụ khai thuế ban đầu là một quyết định sáng suốt và có nhiều lợi ích đáng kể.

  • Chuyên nghiệp và chính xác: Các dịch vụ khai báo thuế ban đầu thường được cung cấp bởi các chuyên gia kế toán, luật sư thuế có kinh nghiệm. Điều này đảm bảo rằng quá trình kê khai được thực hiện chính xác và tuân thủ đúng quy định của cơ quan thuế.
  • Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Việc thuê dịch vụ khai thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và công sức để tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. Tránh được những rắc rối phức tạp của quá trình kê khai thuế cũng như nắm vững các biến động của luật thuế.
  • Tránh bị phạt và rủi ro pháp lý: Việc kê khai thuế sai sót có thể dẫn đến phạt từ cơ quan thuế, ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp giúp tránh được những rủi ro này.
  • Tối ưu hóa chi phí: Mặc dù việc thuê dịch vụ có thể tạo ra một chi phí ban đầu, nhưng trong dài hạn, nó có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thông qua việc loại bỏ các sai sót trong kê khai thuế và tối ưu hóa các khoản thuế phải trả.
  • Cập nhật thông tin pháp lý: Các chuyên gia trong lĩnh vực thuế thường luôn cập nhật với các thay đổi mới nhất trong luật thuế. Bằng cách sử dụng dịch vụ của họ, doanh nghiệp có thể yên tâm về việc tuân thủ các quy định và điều chỉnh chiến lược tài chính một cách linh hoạt.
  • Tư vấn chuyên sâu: Ngoài việc thực hiện các quy trình kê khai, các chuyên gia thuế còn có thể cung cấp tư vấn chuyên sâu về cách tối ưu hóa cơ cấu thuế và chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.

Tóm lại, thuê công ty dịch vụ khai báo thuế ban đầu không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn mang lại sự an tâm và hạn chế được những rủi ro về pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
Với sự phức tạp trong quy định về thuế, việc lựa chọn dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp là một giải pháp an toàn và hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tránh được các rủi ro pháp lý.

Bài viết liên quan

0917.371.518